Objednávka č. 4524000073

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4524000073
  • Popis objednaného plnenia: Údržbársky elektromateriál
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 3 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241000972024 elektroinšt. materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Karel-elektro 35172746 111 € 02.02.2024 29.02.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241003262024 elektroinšt. materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Karel-elektro 35172746 478 € 15.03.2024 06.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004412024 elektroinštal. materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Karel-elektro 35172746 78 € 09.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20241009152024 údržbársky materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Karel-elektro 35172746 585 € 03.07.2024 02.08.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241010652024 elektroinšt. materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Karel-elektro 35172746 723 € 13.08.2024 05.09.2024 Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA kvestor UMB Faktúra
20241012372024 elektroinštalačný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Karel-elektro 35172746 330 € 06.09.2024 01.10.2024 Faktúra
20241014422024 elektroinštal. materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Karel-elektro 35172746 357 € 09.10.2024 01.11.2024 Faktúra
20241015932024 elektroinštalačný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Karel-elektro 35172746 262 € 05.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20241019692024 náradie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Karel-elektro 35172746 166 € 17.12.2024 25.01.2025 Faktúra
Tlačiť