Objednávka č. 4524000073
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Jaroslav Karel-elektro
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská cesta 42, 917 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4524000073
- Popis objednaného plnenia: Údržbársky elektromateriál
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 3 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 10.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241000972024 | elektroinšt. materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 111 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241003262024 | elektroinšt. materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 478 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241004412024 | elektroinštal. materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 78 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241009152024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 585 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
20241010652024 | elektroinšt. materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 723 € | 13.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
20241012372024 | elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 330 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241014422024 | elektroinštal. materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 357 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241015932024 | elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 262 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241019692024 | náradie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 166 € | 17.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra |