Faktúra č. 20241012862024

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241012862024
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovných nákladov
  • Dátum doručenia: 16.09.2024
  • Celková hodnota: 68,10 €
  • Identifikácia objednávky: 4524000767
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4524000767 Refundácia nákladov DPC pre FSV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 68 € 10.09.2024 28.09.2024 Objednávka
Tlačiť