Faktúra č. 20231015522023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231015522023
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a údržba kávovaru
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 66,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000937
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť