Faktúra č. 20231013692023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231013692023
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvetinová výzdoba
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 550,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000836
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000836 Kvetinová výzdoba Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Adela Pinčeková 44692170 550 € 18.09.2023 10.10.2023 Objednávka
Tlačiť