Faktúra č. 20231012112023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231012112023
  • Popis fakturovaného plnenia: Periodické servisné práce 08/2023
  • Dátum doručenia: 05.09.2023
  • Celková hodnota: 304,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000014
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť