Faktúra č. 20231011852023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011852023
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovací papier
  • Dátum doručenia: 23.08.2023
  • Celková hodnota: 123,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000739
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000739 Kancelársky papier pre FPV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Xepap, spol. s r. o. 0031628605 123 € 13.07.2023 29.08.2023 Objednávka
Tlačiť