Faktúra č. 20231011612023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011612023
  • Popis fakturovaného plnenia: Diáre,kalendáre FSV
  • Dátum doručenia: 10.08.2023
  • Celková hodnota: 1 894,56 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000710
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000710 Propagačný materiál pre FSV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ANATEX, spol. s r.o. 2022203766 1 895 € 26.07.2023 15.08.2023 Objednávka
Tlačiť