Faktúra č. 20231008612023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231008612023
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov
  • Dátum doručenia: 16.06.2023
  • Celková hodnota: 2 140,74 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000017
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť