Faktúra č. 20231006902023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231006902023
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.05.2023
  • Celková hodnota: 799,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000434
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000434 Tonery pre FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave JURIGA spol. s r.o. 31344194 799 € 10.05.2023 26.05.2023 Objednávka
Tlačiť