Faktúra č. 20221018002022

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221018002022
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 22.11.2022
  • Celková hodnota: 7 164,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4522001113
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4522001113 Letenky pre FMK Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave SKYTRAVEL s r.o. 36667234 7 164 € 18.11.2022 16.12.2022 Objednávka
Tlačiť