Faktúra č. 20221011532022

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221011532022
  • Popis fakturovaného plnenia: Folder modrý s logom UCM FF
  • Dátum doručenia: 04.08.2022
  • Celková hodnota: 392,70 €
  • Identifikácia objednávky: 4522000699
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4522000699 Propagačný materiál pre FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Lamitec, spol. s r.o. 35710691 393 € 29.07.2022 15.08.2022 Objednávka
Tlačiť