Faktúra č. 20201013142020

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201013142020
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 02.10.2020
  • Celková hodnota: 222,12 €
  • Identifikácia objednávky: 4520000854
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4520000854 Lab.materiál pre FPV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave MERCK s.r.o 31338101 222 € 25.09.2020 27.10.2020 Objednávka
Tlačiť