Faktúra č. 20201011042020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201011042020
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka AKIS DAWINCI 9/20
- Dátum doručenia: 04.09.2020
- Celková hodnota: 460,94 €
- Identifikácia objednávky: 4520000014
- Dátum zverejnenia: 26.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4520000014 | Prevádzka AKIS DAWINCI 2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 6 000 € | 02.01.2020 | 10.02.2020 | Objednávka |