Faktúra č. 20191020502019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191020502019
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za služby telekom
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 1 541,70 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000074
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť