Faktúra č. 20191015172019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191015172019
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekom.služby
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 1 001,25 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000074
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť