Faktúra č. 20191013672019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191013672019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota: 544,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000902
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4519000902 Tonery pre FMK Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave JURIGA spol. s r.o. 31344194 545 € 26.08.2019 27.09.2019 Objednávka
Tlačiť