Faktúra č. 20191013172019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191013172019
  • Popis fakturovaného plnenia: najom plynovych flias
  • Dátum doručenia: 28.08.2019
  • Celková hodnota: 156,24 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000053
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť