Faktúra č. 20191011842019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191011842019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka 0210-0510
  • Dátum doručenia: 01.08.2019
  • Celková hodnota: 496,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000764
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4519000764 Letenky pre FMK Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave SKYTRAVEL s r.o. 36667234 496 € 25.07.2019 12.08.2019 Objednávka
Tlačiť