Faktúra č. 20191011842019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SKYTRAVEL s r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191011842019
- Popis fakturovaného plnenia: letenka 0210-0510
- Dátum doručenia: 01.08.2019
- Celková hodnota: 496,00 €
- Identifikácia objednávky: 4519000764
- Dátum zverejnenia: 27.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4519000764 | Letenky pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKYTRAVEL s r.o. | 36667234 | 496 € | 25.07.2019 | 12.08.2019 | Objednávka |