Faktúra č. 20191011472019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191011472019
  • Popis fakturovaného plnenia: dávkovače mydla, rohož
  • Dátum doručenia: 26.07.2019
  • Celková hodnota: 230,28 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000050
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť