Faktúra č. 20191010522019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010522019
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikacne sluzby
- Dátum doručenia: 08.07.2019
- Celková hodnota: 931,59 €
- Identifikácia objednávky: 4519000074
- Dátum zverejnenia: 31.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť