Faktúra č. 20191002612019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191002612019
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby za fakulty
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 1 994,22 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000073
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť