Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241009022024 | konferenčný poplatok Sokol | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká spoločnosť chemická | 00444715 | 282,77 € | 08.07.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241009032024 | konferenčný poplatok Purdešová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká spoločnosť chemická | 00444715 | 363,56 € | 08.07.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
4524000542 | Deratizačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 290,40 € | 08.07.2024 | 15.07.2024 | Objednávka | ||||||
4524000574 | Chemikálie pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Biohem a.s. | 54519098 | 971,52 € | 08.07.2024 | 22.07.2024 | Objednávka | ||||||
4524000596 | Propagácia pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marta Šušlová | 55306632 | 100,50 € | 05.07.2024 | 28.07.2024 | Objednávka | ||||||
4524000616 | Veniec | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 48,00 € | 04.07.2024 | 23.08.2024 | Objednávka | ||||||
20241009242024 | ubytovanie študent 062024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 240,00 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
20241009212024 | výpočtová technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 112,25 € | 04.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
20241009232024 | pracovný obed | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Sladovňa Sessler, a.s. | 36253774 | 212,40 € | 04.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
20241009322024 | poskytnutie práv SEPIA 3.q 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEPIA SYSTEMS, s r.o. | 36409448 | 1 080,00 € | 04.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
20241009332024 | portrét prezidenta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tlačová agentúra Slovenskej republi | 31320414 | 36,00 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
4524000556 | Publikačné služby pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IN TECH d.o.o. | 71692491655 | 1 275,39 € | 04.07.2024 | 15.07.2024 | Objednávka | ||||||
4524000563 | Školenie pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Švung, s r.o. | 53595416 | 3 780,00 € | 04.07.2024 | 15.07.2024 | Objednávka | ||||||
4524000577 | Servis požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 2 686,80 € | 04.07.2024 | 22.07.2024 | Objednávka | ||||||
20241009102024 | nájom flaša oceľová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 19,92 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
20241009112024 | prenájom konferenčných priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | s Andelom s r.o. | 50829831 | 4 004,70 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
20241009122024 | poradenstvo 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 144,00 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
20241009132024 | prenájom konferenčných priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Víno Mrva a Stanko,a.s. | 36233048 | 1 631,00 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
20241009142024 | support 062024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
20241009152024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 584,60 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |