ZTS Prešov, s. r. o.
Informácie
- Názov: ZTS Prešov, s. r. o.
- IČO: 31658270
- Adresa: M.R.Štefánika 553/19, 082 21 Veľký Šariš
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 54
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241061272024 | Oprava UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 2 916,02 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
20241096712024 | Oprava UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 1 358,16 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20231006942023 | Oprava UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 1 239,11 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
20231064092023 | Oprava UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 767,04 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
20231091552023 | Oprava UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 3 806,98 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
20231125662023 | Oprava UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 1 313,48 € | 23.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
20221005682022 | Oprava UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 257,30 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
20221018562022 | Oprava UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 735,78 € | 21.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
20221026972022 | Servis UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 1 236,48 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
20221052062022 | Servis UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 620,74 € | 16.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
20221100382022 | Oprava UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 103,20 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
20221117822022 | Oprava UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 535,09 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
20221126922022 | Oprava traktora ZETOR | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 370,50 € | 12.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
20211034292021 | Oprava UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 1 671,89 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
20211085892021 | Servis traktora ZETOR 7245 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 3 645,29 € | 21.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
20211088092021 | Servis traktora ZETOR 7245 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 337,92 € | 21.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
20211091202021 | Servis traktora ZETOR 7245 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 941,94 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
20211096702021 | Nemrznúca zmes do chladičov G12 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 55,80 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211109172021 | Oprava UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 620,41 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20201074692020 | Oprava UNC-060 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ZTS Prešov, s. r. o. | 31658270 | 1 011,71 € | 16.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |