Ekviterm - Staňa V.


Informácie
  • Názov: Ekviterm - Staňa V.
  • IČO: 14383403
  • Adresa: Palárikova 11, 040 01 Košice

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 122

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500069315 údržba a obsluha výmenníkovej stanice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 07.02.2017 12.02.2017 Ing. Katarína Horňáková tajomníčka fakulty Objednávka
20171006702017 Ekviterm - vymennik.stanica 01-17 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 17.01.2017 25.02.2017 Faktúra
20171015652017 Ekviterm-údržba a revízia výmenník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 341,00 € 17.02.2017 30.03.2017 Faktúra
20171021062017 Ekviterm-údržba a revízia výmenník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 15.03.2017 14.04.2017 Faktúra
20171037442017 Ekviterm - obsuha vym.stanice 04-2017 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 18.04.2017 01.06.2017 Faktúra
20171041762017 Ekviterm - obsuha vym.stanice 05-2017 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 16.05.2017 10.06.2017 Faktúra
4500061364 údržba a obsluha výmenníkovej stanice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 15.01.2016 31.01.2016 Ing. Katarína Horňáková tajomníčka fakulty Objednávka
4500061935 údržba a obsluha výmenníkovej stanice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 15.02.2016 28.02.2016 Ing. Katarína Horňáková tajomníčka fakulty Objednávka
4500063144 údržba a obsluha výmenníkovej stanice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 27.04.2016 01.05.2016 Ing. Katarína Horňáková tajomníčka fakulty Objednávka
4500063637 údržba a obsluha výmenníkovej stanice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 19.05.2016 28.05.2016 Ing. Katarína Horňáková tajomníčka fakulty Objednávka
4500064330 údržba a obsluha výmenníkovej stanice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 21.06.2016 03.07.2016 Ing. Katarína Horňáková tajomníčka fakulty Objednávka
4500064872 údržba a obsluha výmenníkovej stanice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 20.07.2016 25.07.2016 Ing. Katarína Horňáková tajomníčka fakulty Objednávka
4500066884 údržba a obsluha výmenníkovej stanice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 25.10.2016 30.10.2016 Ing. Katarína Horňáková tajomníčka fakulty Objednávka
20161002672016 Ekviterm_udržba vymenik. stanice 01-2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 15.01.2016 13.02.2016 Faktúra
20161010332016 Ekviterm_udržba výmeník. stanice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 15.02.2016 12.03.2016 Faktúra
20161020472016 Ekviterm_udržba vymennik.stanice_03/16 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 18.03.2016 20.04.2016 Faktúra
20161030052016 Ekviterm_udržba vymenik.stanice 04-2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 19.04.2016 18.05.2016 Faktúra
20161038932016 Ekviterm_udržba vymenik.stanice 05-2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 17.05.2016 11.06.2016 Faktúra
20161050672016 Ekviterm_udržba vymenik.st. 06-2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 17.06.2016 19.07.2016 Faktúra
20161058132016 Ekviterm_udržba vymenik.st. 07-2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ekviterm - Staňa V. 14383403 191,00 € 17.07.2016 10.08.2016 Faktúra