Faktúra č. 20251064362025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251064362025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Letná škola KP:K10-I4-48,cieľ:21
  • Dátum doručenia: 01.07.2025
  • Celková hodnota: 1 543,80 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500153233
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500153233 spiatočná letenka Amsterdam Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 544 € 24.06.2025 29.06.2025 Mgr. Adriana Sabolová tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť