Faktúra č. 20251064362025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251064362025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Letná škola KP:K10-I4-48,cieľ:21
- Dátum doručenia: 01.07.2025
- Celková hodnota: 1 543,80 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500153233
- Dátum zverejnenia: 06.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500153233 | spiatočná letenka Amsterdam | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 544 € | 24.06.2025 | 29.06.2025 | Mgr. Adriana Sabolová | tajomníčka fakulty | Objednávka |