Faktúra č. 20251040712025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251040712025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky KSC-VIE-BARCELONA- a späť
- Dátum doručenia: 06.05.2025
- Celková hodnota: 692,00 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500151442
- Dátum zverejnenia: 03.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500151442 | letenky KSC-VIE-BARCELONA- a späť | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 692 € | 24.04.2025 | 04.05.2025 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Objednávka |