Faktúra č. 20251025632025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251025632025
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
- Dátum doručenia: 25.03.2025
- Celková hodnota: 506,44 €
- Identifikácia zmluvy: RD 111/2025
- Identifikácia objednávky: 4500149907
- Dátum zverejnenia: 18.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500149907 | kanc.potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 506 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka | Objednávka |