Faktúra č. 20251017872025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251017872025
  • Popis fakturovaného plnenia: Nadosah letenky CP1030250016, 1030250017
  • Dátum doručenia: 06.03.2025
  • Celková hodnota: 958,50 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500149630
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500149630 spiatočná letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 959 € 28.02.2025 04.03.2025 Mgr. Adriana Sabolová tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť