Faktúra č. 20251005712025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251005712025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka KSC-VIE-ATN- VIE
  • Dátum doručenia: 04.02.2025
  • Celková hodnota: 1 085,91 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500148563
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500148563 letenka KSC-VIE-ATN- VIE Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 086 € 17.01.2025 25.01.2025 prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. rektor Objednávka
Tlačiť