Faktúra č. 20251003742025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251003742025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Košice-Praha,letenka PRG -VIE- KSC
  • Dátum doručenia: 28.01.2025
  • Celková hodnota: 688,34 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500148659
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500148659 letenka Košice-Praha Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 688 € 23.01.2025 27.01.2025 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Objednávka
Tlačiť