Faktúra č. 20231080392023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231080392023
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné poplatky za 7/2023
  • Dátum doručenia: 08.08.2023
  • Celková hodnota: 83,04 €
  • Identifikácia objednávky: 4500134131
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500134131 Telekomunikačné poplatky za 7/2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83 € 28.07.2023 14.08.2023 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Objednávka
Tlačiť