Faktúra č. 20231077102023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231077102023
  • Popis fakturovaného plnenia: pravidelný servis 2Q./2023
  • Dátum doručenia: 01.08.2023
  • Celková hodnota: 144,00 €
  • Identifikácia zmluvy: L-03/2016
  • Identifikácia objednávky: 4500133919
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500133919 pravidelný servis EZS - 2.Q 2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ing. Jaroslav Maxim - ELCOMAX 17247926 144 € 03.07.2023 06.08.2023 Mgr. Adriana Sabolová tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť