Faktúra č. 20231054032023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231054032023
  • Popis fakturovaného plnenia: servítky,utierky,toal.papier
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 719,05 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20233010_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500131590
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500131590 servítky,utierky,toal.papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 719 € 16.05.2023 20.05.2023 Ing. Jozef Maligda riaditeľ ŠDaJ Objednávka
Tlačiť