Faktúra č. 20231052242023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231052242023
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 245,82 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 417/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500132180
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500132180 vodoinštalačný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ing. Ivan Trnovský 11996382 246 € 02.06.2023 06.06.2023 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
Tlačiť