Faktúra č. 20231039092023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231039092023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka SC Kréta
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota: 335,60 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500130927
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500130927 letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 336 € 26.04.2023 30.04.2023 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
Tlačiť