Faktúra č. 20191054102019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191054102019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 478,17 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
  • Identifikácia objednávky: 4500091742
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500091742 spiatočná letenka Košice Hamburg Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS 31680356 478 € 03.06.2019 07.06.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť