Faktúra č. 20231041142023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231041142023
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál - KTT
  • Dátum doručenia: 24.11.2023
  • Celková hodnota: 375,26 €
  • Identifikácia zmluvy: 09/2022/OPS-67
  • Identifikácia objednávky: 4500051718
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500051718 Kancelársky materiál podľa rôzny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 375 € 09.11.2023 13.11.2023 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Objednávka
Tlačiť