Faktúra č. 20221018002022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221018002022
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky BA-Korfu a späť km
- Dátum doručenia: 02.06.2022
- Celková hodnota: 551,94 €
- Identifikácia zmluvy: 08/2020/OPS-71
- Identifikácia objednávky: 4500047809
- Dátum zverejnenia: 24.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500047809 | Letenky BA-Korfu,Korfu-Praha,Korf-Viedeň | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 552 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |