Faktúra č. 20201008102020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Spájame, s.r.o.
- IČO: 47881704
- Adresa: Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201008102020
- Popis fakturovaného plnenia: železiarský materiál
- Dátum doručenia: 11.03.2020
- Celková hodnota: 191,09 €
- Identifikácia objednávky: 4500041321
- Dátum zverejnenia: 08.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500041321 | spojovací/želez.materiál (podľa prílohy) | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 191 € | 06.03.2020 | 13.03.2020 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Objednávka |