SLOVAK TELEKOM a.s.
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 243
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20121022702012 | Slovak Telecom-pevné linky 4/2012 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 2 503,66 € | 11.05.2012 | 08.06.2012 | Faktúra | ||||||
20121029532012 | Slovak Telecom-pevné linky 5/2012 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 2 837,20 € | 08.06.2012 | 07.07.2012 | Faktúra | ||||||
20121037722012 | SLOVAK TELEKOM-telefón HTC One | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 549,00 € | 17.07.2012 | 09.08.2012 | Faktúra | |||||
20121036722012 | Slovak Telecom-pevné linky 6/2012 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 2 744,54 € | 12.07.2012 | 08.08.2012 | Faktúra | |||||
20121041342012 | Slovak Telecom-pevné linky 7/2012 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 2 205,38 € | 10.08.2012 | 01.09.2012 | Faktúra | |||||
20121044812012 | Slovak Telecom-pevné linky 8/2012 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 2 159,53 € | 10.09.2012 | 09.10.2012 | Faktúra | |||||
20121052102012 | Slovak Telecom-pevné linky 9/2012 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 2 559,77 € | 10.10.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | |||||
20121061072012 | Slovak Telekom-pevné linky 10/2012 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 2 893,10 € | 09.11.2012 | 08.12.2012 | Faktúra | |||||
20121070662012 | Slovak Telecom-pevné linky 11/2012 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 2 614,99 € | 10.12.2012 | 04.01.2013 | Faktúra | |||||
4500021492 | Zriadenie internetu v UVZ ul.Sv.Beňadika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 434,15 € | 21.10.2011 | 25.10.2011 | Objednávka | ||||||
4500021814 | Vytýčenie podzemných telekomun.sietí | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 44,40 € | 09.11.2011 | 14.11.2011 | Objednávka | ||||||
20111003612011 | Slovak Telecom-pevné linky 01/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 1 359,07 € | 09.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111009202011 | Slovak Telecom-pevné linky 2/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 1 599,38 € | 10.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
20111014812011 | Slovak Telecom-pevné linky 3/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 1 723,10 € | 07.04.2011 | 05.05.2011 | Faktúra | ||||||
20111021502011 | Slovak Telecom-pevné linky 4/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 1 925,75 € | 10.05.2011 | 09.06.2011 | Faktúra | ||||||
20111027012011 | Slovak Telecom-pevné linky 5/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 2 446,93 € | 08.06.2011 | 05.07.2011 | Faktúra | ||||||
20111034332011 | Slovak Telekom-pevné linky 6/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 2 319,66 € | 12.07.2011 | 06.08.2011 | Faktúra | ||||||
20111038712011 | Slovak Telecom-pevné linky 7/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 1 930,09 € | 10.08.2011 | 07.09.2011 | Faktúra | ||||||
20111041922011 | Slovak Telecom-pevné linky 8/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 1 992,18 € | 09.09.2011 | 07.10.2011 | Faktúra | ||||||
20111048692011 | Slovak Telecom-pevné linky 9/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 2 451,11 € | 10.10.2011 | 08.11.2011 | Faktúra |