Objednávka č. 4500062218

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • IČO: 00157716
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Dagmar Šmida Trnáková
  • Funkcia: vedúca OOB
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500062218
  • Popis objednaného plnenia: Odborný dohľad
  • Dátum vyhotovenia: 28.06.2024
  • Celková hodnota: 10 800,00 €
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241019132024 Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Architektonická kancelária 36362468 1 080 € 08.08.2024 24.08.2024 Ing. Dagmar Šmida Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241022752024 Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Architektonická kancelária 36362468 1 080 € 11.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241024812024 Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Architektonická kancelária 36362468 1 080 € 04.10.2024 23.10.2024 Faktúra
20241029612024 Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Architektonická kancelária 36362468 1 080 € 11.11.2024 28.11.2024 Faktúra
20241034352024 Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Architektonická kancelária 36362468 1 080 € 09.12.2024 26.12.2024 Faktúra
20241038892024 Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Architektonická kancelária 36362468 1 080 € 14.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20251001372025 Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Architektonická kancelária 36362468 1 107 € 10.02.2025 01.03.2025 Faktúra
20251004412025 Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Architektonická kancelária 36362468 1 107 € 07.03.2025 02.04.2025 Faktúra
Tlačiť