Objednávka č. 4500054475

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • IČO: 00157716
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Dagmar Trnáková
  • Funkcia: vedúca OOB
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500054475
  • Popis objednaného plnenia: Poplatok za každú ďalšiu prístup. kartu
  • Dátum vyhotovenia: 07.05.2021
  • Celková hodnota: 182,40 €
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211006812021 Orange-mobilný internet, TV služby 4/2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ORANGE SLOVENSKO 35697270 167 € 27.04.2021 26.05.2021 Faktúra
20211011542021 Orange-mobilný internet, TV služby 5/2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ORANGE SLOVENSKO 35697270 167 € 27.05.2021 23.06.2021 Faktúra
20211016022021 Orange-mobilný internet, služby TV 6/2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ORANGE SLOVENSKO 35697270 169 € 29.06.2021 24.07.2021 Faktúra
20211020452021 Orange-mobilný interne, TV služby 7/2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ORANGE SLOVENSKO 35697270 167 € 27.07.2021 27.08.2021 Faktúra
20211023092021 Orange-mobilný internet,TV služby 8/2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ORANGE SLOVENSKO 35697270 167 € 27.08.2021 23.09.2021 Faktúra
20211026892021 Orange-mobilný internet, TV služby 9/2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ORANGE SLOVENSKO 35697270 167 € 29.09.2021 20.10.2021 Faktúra
20211031122021 Orange-mobilný internet, TV služby 10/2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ORANGE SLOVENSKO 35697270 167 € 27.10.2021 24.11.2021 Faktúra
20211037942021 Orange-mobilný internet,TV služby 11/2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ORANGE SLOVENSKO 35697270 167 € 30.11.2021 23.12.2021 Faktúra
20211044072021 Orange-mobilný internet 12/2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ORANGE SLOVENSKO 35697270 152 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
Tlačiť