Faktúry
Počet záznamov: 5174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201000052020 | SSGaG-Fulier-konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská spoločnosť pre | 31816304 | 200,00 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063742019 | Modzelewski-služby v mzdovej obl. 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGI Modzelewski | 150,00 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191064142019 | BCF-vyučt.el.energie 11-12/2019 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 143,32 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064152019 | BCF-vyučt.el.energie 01-12/2019 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 224,29 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064162019 | BCF-vyučt.el.energie 01-12/2019 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 168,37 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064172019 | BCF-vyučt.el.energie 2-12/2019 byt Nábr.Ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BCF, s.r.o. | 36597007 | 63,58 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064182019 | RÚVZ-rozbor vody v bazéne 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 105,56 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000012020 | Minist.vnútra-ochrana objektov 1/2020 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000022020 | Asociácia hotelov-členský poplat.r.2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia hotelov a reštaurácií SR | 00623491 | 150,00 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000032020 | Centrum biol.rastlín-nájom 1/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 67,87 € | 08.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000042020 | Centrum biol.rastlín-nájom služby 1/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 43,92 € | 08.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000062020 | Magnanimitas-Bánesz-Hašková publikovanie čl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 489,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000132020 | IATED-Welnitzová,Munková konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 305,79 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
20201000142020 | Congress Internet-Krause konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Congress Int Congress Internet | 450,00 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
20201000162020 | Obecné siete-televízne služby 1/2020 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obecné siete, s.r.o. | 36831522 | 49,50 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000252020 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2019/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000262020 | IATED-Petrikovičová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 305,79 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20201000272020 | IATED-Jenisová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 305,79 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191063732019 | ALCASYS-telefónne aparáty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 669,60 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063752019 | Castellum-pracovný obed ošetrovat. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CASTELLUM, n.o. | 45734186 | 261,80 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063762019 | Autodoprava Porubský-preprava študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Autodoprava Porubský | 34869417 | 1 029,80 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063792019 | PAČ-pranie a čistenie 12/2019 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 30,73 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063802019 | OTIS-opakovaná úradná skúška výťahu FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 540,00 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063812019 | Schindler-servis výťahov 12/2019 labor. a u | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Schindler výťahy a eskalátory | 31402828 | 50,00 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063822019 | Auto Nitra-oprava auta NR588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTO NITRA | 31423019 | 1 390,48 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063832019 | SPP-oprava vyučt.fakt.1.1.-31.12.2018 Tr.A. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1,25 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063842019 | DOXX-vrátené stravné lístky 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 173,51 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063852019 | Orange-mobilný internet, TV 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 159,33 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063892019 | OMV-phl,umytie auta 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 683,95 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
20191063912019 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 3,24 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra |