Faktúry
Počet záznamov: 5174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201021002020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 261 254,81 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
20201024282020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 219 217,76 € | 05.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
20201038832020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 212 284,36 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201032202020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 197 315,48 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
20201002612020 | MICROCOMP-bezdrôtové pripojenia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP NITRA | 31410952 | 172 837,92 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
20201016602020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 164 428,32 € | 05.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
20201046632020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 162 060,84 € | 04.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
20201010002020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 152 406,85 € | 03.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
20201006562020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 141 891,68 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
20201026602020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 133 660,84 € | 04.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
20201012552020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 119 575,80 € | 07.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
20201012002020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 99 430,44 € | 05.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
20201012882020 | Axasoft-el.stravná poukážka 5/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 99 365,29 € | 07.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201047462020 | FN Nitra-klinická prax 2.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 91 777,63 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
20201025002020 | ERPOS-vonkajšie úpravy areálu TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ERPOS, spol. s.r.o. | 31588506 | 89 796,23 € | 12.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
20201049912020 | TECHMONTSTAV-výmena kotlov FF Štefánik. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TECHMONTSTAV spol. s r.o. | 46934065 | 83 792,92 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20201019372020 | MICROCOMP-komponenty do serverovne TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP NITRA | 31410952 | 79 651,20 € | 25.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
20201002842020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 77 278,81 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
20201038822020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 71 997,74 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201034682020 | FN NITRA-klinická prax 1.polrok 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 67 782,31 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
20201024292020 | ELLIO-"Zníženie energ.náročnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 61 401,60 € | 05.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
20201016222020 | Axasoft-el.stravná poukážka 6/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 57 550,42 € | 04.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
20201021522020 | Axasoft-elekt.stravná poukážka 7/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 54 907,61 € | 09.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
20201010642020 | Mesto Nitra-daň z nehnuteľnosti r.2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 308307 | 52 417,29 € | 02.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
20201031822020 | Axasoft-elektr.stravná poukážka 10/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 51 275,16 € | 06.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
20201046532020 | Axasoft-elektr. stravná poukážka 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 50 846,70 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
20201010802020 | ELLIO-Rekonštrukcia soc.zariadení TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 49 419,14 € | 16.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
20201006702020 | Axasoft-elektr.stravná poukážka 3/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 48 196,30 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
20201038512020 | Axasoft-elekt.stravná poukážka 11/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 47 369,71 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
20201022282020 | ERPOS-vonkajšie úpravy areálu TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ERPOS, spol. s.r.o. | 31588506 | 46 788,03 € | 13.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra |