Faktúry
Počet záznamov: 4159
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221025682022 | AUDIO PARTNER-dobropis k fa č.22137721 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Audio Partner s. r. o. | 27114147 | 0,01 € | 13.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
20221000102022 | Mesto Nitra-nájom r.2022 parkov. Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20221029032022 | VÚB-platby cez terminál 9/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,10 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
20221001472022 | Orange-popl. za dopl.TV 1/2022 Patince dobr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 0,14 € | 27.01.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
20221004962022 | VÚB-platby cez terminál 2/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,20 € | 10.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
20221011632022 | VÚB-platby cez terminál 4/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,90 € | 10.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
20221033192022 | VÚB-platby cez term.10/2022 ŠD Brez.Háj PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,90 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
20221002372022 | VÚB-platby cez terminál 1/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,92 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221038802022 | VÚB-platby cez terminál 11/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,93 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221030322022 | Premium-doplatok poistného r.2022 majetok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 0,98 € | 21.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
20221000092022 | Mesto Nitra-nájom r.2022 parkov. Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 1,00 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000112022 | Mesto Nitra-nájom r.2022 ŠD Zobor chodník | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 1,00 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20221004312022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 1,20 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
20221004122022 | Majster Papier-servítky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 1,56 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221014802022 | ALZA-dobropis k faktúre č.5222208494 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1,79 € | 03.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
20221004972022 | VÚB-platby cez terminál 2/2022 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 2,12 € | 10.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
20221020632022 | VÚB-platby cez terminál 6/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 2,20 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
20211044552021 | SPP-vyučt.plynu r.2020 UJ Drážovská 3 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2,23 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
20221001082022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 2,40 € | 27.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
20221002212022 | Union-poistenie ZSC 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 2,40 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
20221004302022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 2,40 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
20221005342022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 2,40 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
20221007382022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 2,40 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
20221009322022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 2,40 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
20221016722022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 2,40 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
20221022562022 | VÚB-platby cez terminál 7/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 2,43 € | 09.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
20221014172022 | Štátna vedecká knižnica-služby MVS I.polrok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 2,50 € | 01.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
20221000392022 | ARES-predplatné r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 2,80 € | 17.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000602022 | ARES-predplatné r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 2,80 € | 21.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221035992022 | ARES-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 2,80 € | 25.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |