Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3744

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231028862023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 317,22 € 07.11.2023 30.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231028872023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 207,98 € 07.11.2023 30.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231028892023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 71,14 € 07.11.2023 30.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231028902023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 39,49 € 07.11.2023 30.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231028912023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 237,64 € 07.11.2023 30.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231028942023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 192,98 € 07.11.2023 30.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231029262023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 37,52 € 07.11.2023 30.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231029272023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 101,22 € 07.11.2023 01.12.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231028552023 ZSE-dobropis el.energia 1/2023 Draž.4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 177,69 € 07.11.2023 09.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231028322023 MP-Soft-služby na výstave Gaudeamus Bratisl Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MP-Soft, a.s. 44014040 4 885,00 € 06.11.2023 27.10.2023 Faktúra
20231028092023 Minist.vnútra-ochrana objektov 11/2023 SNV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17,78 € 06.11.2023 24.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028112023 RKC-ubytovanie študentov 10/2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Reformovaná kresťanská cirkev 31194397 900,00 € 06.11.2023 24.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028162023 Slovenská komora angličtinárov -členský pop Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SKA-Slovenská komora angličtinárov 42357446 245,00 € 06.11.2023 23.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028182023 Paragraf-služby v oblasti miezd 10/2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PARAGRAF s.r.o. 44278063 174,00 € 06.11.2023 23.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028192023 Kanal-čistenie kanalizácie TAH Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KANAL M.P.S. s r.o. 35710357 219,24 € 06.11.2023 25.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028202023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 305,66 € 06.11.2023 25.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028212023 Corado-kontrola EPS,HSP 10/2023 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Corado Elektrik, s.r.o. 36518174 120,00 € 06.11.2023 24.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028242023 ÚSTAV PRE VÝKON OS-kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ústav na výkon trestu 00738298 1 527,00 € 06.11.2023 24.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028252023 Reflex-servis úpravní vody Dr.2,Dr.4,ŠD NR, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REFLEX SK, S.R.O. 36369934 432,00 € 06.11.2023 25.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028262023 Reflex-servis expanzných zariad. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REFLEX SK, S.R.O. 36369934 1 036,80 € 06.11.2023 25.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028272023 Slovak Telekom-mobilný internet 10/2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 29,99 € 06.11.2023 24.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028302023 Gastromir-strava 10/2023 dôchodci Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 GASTROMIR-MIRKO PETRIK 33960437 14,00 € 06.11.2023 24.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028312023 American Assoc.of Geogr.-Wittlinger konf.po Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 American Association of Geographers 177,54 € 06.11.2023 23.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028342023 UKF-ubytovanie 11/2023 Dr.Kozmács Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 UKF v Nitre 00157716 450,00 € 06.11.2023 25.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028352023 UKF-ubytovanie 11/2023 E.M.Bravo Tena Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 UKF v Nitre 00157716 350,00 € 06.11.2023 24.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028362023 RÚVZ-vyšetrenie kvality vody v bazéne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Regionálny úrad verejného zdravotní 17336031 140,50 € 06.11.2023 25.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028392023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 263,71 € 06.11.2023 24.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028422023 Entrepreneurship and Sust.-Levický publikov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Entrepreneurship and Sustainability 302626511 1 250,00 € 06.11.2023 23.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028802023 Ústav kraj.ekológie-refundácia nákladov Mel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ústav krajinnej ekológie SAV 00679119 75,40 € 06.11.2023 24.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231028882023 MICROCOMP-centrálny switch Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 48 720,00 € 06.11.2023 24.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra