Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3744

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231035302023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 233,52 € 11.12.2023 02.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231035312023 TSV PAPIER - kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 258,24 € 11.12.2023 02.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231035292023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 1 165,68 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
20231035322023 TSV PAPIER - kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 294,72 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
20231035332023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 222,50 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
20231034642023 TSV PAPIER - kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 354,00 € 08.12.2023 28.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231034652023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 114,06 € 08.12.2023 28.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231034722023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 31,98 € 08.12.2023 28.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231034602023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 11,72 € 08.12.2023 29.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231034612023 TSV PAPIER - kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 34,80 € 08.12.2023 29.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231034632023 OSBD-nájom 1/2024 Nábr.Mládeže Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO 36526029 171,53 € 08.12.2023 29.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231034662023 Správa bytov-nájom 12/2023 Lomnická 38/1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Správa bytov K and H, s.r.o. 46473041 117,01 € 08.12.2023 30.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231034672023 Správa bytov-nájom 12/2023 Lomnická 38/4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Správa bytov K and H, s.r.o. 46473041 116,08 € 08.12.2023 30.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231034692023 TSV PAPIER - kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 134,28 € 08.12.2023 30.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231034742023 ELEKTROSPED - instantný film Fujifilm Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 29,90 € 08.12.2023 28.12.2023 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231034572023 Službyt-nájom 1/2024 Zvolenská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLUŽBYT NITRA, s.r.o. 31447929 164,96 € 08.12.2023 02.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231034582023 Službyt-nájom 1/2024 Škultétyho Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLUŽBYT NITRA, s.r.o. 31447929 85,19 € 08.12.2023 02.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231034622023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 10,56 € 08.12.2023 02.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231034682023 SVB-nájom 1/2024 Karpatská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Spoločenstvo vlastnikov bytov 36113972 130,00 € 08.12.2023 02.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231034702023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 63,67 € 08.12.2023 02.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231034732023 MICROCOMP - USB kľúče Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 322,56 € 08.12.2023 02.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231034712023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 109,49 € 08.12.2023 03.01.2024 Faktúra
20231037422023 ITSK - softvér ADOBE Indesign licencia 12m Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ITSK, s.r.o. 36556050 287,77 € 08.12.2023 04.01.2024 Mgr. Gréner Ján riaditeľ SÚZ UMB Faktúra
20231034042023 Magnanimitas-Štvrtecká konfer.popl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Magnanimitas 69887900 86,00 € 07.12.2023 23.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231034062023 Masarykova univ.-Broďani konfer.popl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Masarykova univerzita 00216224 24,66 € 07.12.2023 26.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231034082023 Masarykova univ.-Guzman konfer.popl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Masarykova univerzita 00216224 49,31 € 07.12.2023 26.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231034102023 Masarykova univ.-Paprancová konfer.popl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Masarykova univerzita 00216224 49,31 € 07.12.2023 26.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231034212023 Univ.sv.CaM-Štosel doplatok ku konf.popl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Univerzita sv.Cyrila Metoda 36078913 30,00 € 07.12.2023 23.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231034492023 DC SIELNICA - Lenvo tablety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 DC Sielnica, n.o., r.s.p. 51261171 998,00 € 07.12.2023 23.12.2023 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20231034392023 ZSE-vyučt.el.energie 11/2023 Štefánikova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 867,10 € 07.12.2023 28.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra