Faktúry
Počet záznamov: 5174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201028152020 | CENTRALCHEM-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CENTRALCHEM , s.r.o. | 31625444 | 540,43 € | 10.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
20201029062020 | Petit Press-inzercia v denníku SME | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027702020 | LENERA-ochranná beriéra z plexiskla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 288,00 € | 10.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
20201030942020 | ROMANO DŽANIBEN-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROMANO DŽANIBEN | 62941305 | 11,50 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20201026872020 | Axasoft-elektronic. stravná poukážka 9/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 26 742,86 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
20201027252020 | Dituria-ubytovanie zahr.hosťa p. Keppert | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DITURIA, a.s. | 36530492 | 69,00 € | 09.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
20201027412020 | Coca-Cola HBC - nápoje | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, | 50252160 | 420,90 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027422020 | INMEDIA-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 186,88 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027432020 | Slov.filoz.združ.-Blaščíková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenské filozofické združenie | 00178993 | 80,00 € | 09.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
20201027442020 | Ostravská univ.-Žiak publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 64,10 € | 09.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
20201027512020 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 36,00 € | 09.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027802020 | UNIZDRAV-tlakomer, infračervený teplomer | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 492,80 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
20201027812020 | CARAGE-jednorázové rúška | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Carage s.r.o. | 51703742 | 1 650,00 € | 09.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027832020 | ZENIT SK-hygienická prepážka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Zenit SK s.r.o. | 36307599 | 290,98 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
20201028482020 | FAKULTNÁ NEMOCNICA-zdravotnícky mater. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 1 142,53 € | 09.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027242020 | Messer-nájom plynových fliaš 8/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS S.R.O. | 00685852 | 53,20 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027532020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 81,51 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027542020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 210,98 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027552020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 452,74 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027562020 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 343,26 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027572020 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 155,20 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027592020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 450,36 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027602020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 67,06 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027632020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 113,47 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027642020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 506,10 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027692020 | INMEDIA-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 330,49 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
20201028062020 | MAJSTER PAPIER-zásobník na mydlo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 816,00 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
20201028072020 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 283,49 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
20201028192020 | ELLIO-úprava ŠD Nitra pre zdravot.postihnut | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 1 498,72 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20201027852020 | EQUILIBRIA-obal so záložkou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 40,80 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |