Faktúry
Počet záznamov: 5174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201036732020 | EKONOMICKÁ UNIVER.-Vaňková publikov. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ekonomická univerzita | 00399957 | 40,00 € | 29.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036742020 | SAN-HUMA-autorský dozor-Dopl.chodn.TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SAN-HUMA ´90 s.r.o. | 31408397 | 900,00 € | 29.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036752020 | SAN-HUMA-autorský dozor-Asanácia oplot. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SAN-HUMA ´90 s.r.o. | 31408397 | 240,00 € | 29.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036772020 | Univerzita Palackého-Teleková konfer.poplat | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 60,00 € | 29.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036672020 | HSH-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 121,18 € | 29.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036682020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 871,21 € | 29.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036692020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 50,58 € | 29.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036702020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 125,91 € | 29.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036782020 | UNIVERZITNÁ JEDÁLEŇ-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 96,00 € | 29.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036792020 | UNIVERZITNÁ JEDÁLEŇ-minerálna voda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 35,64 € | 29.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036922020 | HAGARD:HAL-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 428,46 € | 29.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
20201037582020 | CENTRALCHEM-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 155,06 € | 29.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036842020 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 120,00 € | 29.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036412020 | European Lng.Competen.-školenie Sándorová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | European Language Competence | 215,52 € | 28.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201036422020 | MAGNANIMITAS-Mészáros konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 79,00 € | 28.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036432020 | MAGNANIMITAS-Lengyelová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 79,00 € | 28.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036442020 | MAGNANIMITAS-Galuščáková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 79,00 € | 28.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036452020 | MAGNANIMITAS-Rszival konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 79,00 € | 28.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036462020 | Združen.pož.a bezpeč.inž.-Tureková konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sdružení požárního a bezpečnostního | 60783273 | 95,11 € | 28.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036482020 | MAC2-vedro | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC2 s.r.o. | 48096016 | 49,50 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036492020 | IDEO-bibliobox | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ideo s.r.o. | 35884860 | 4 548,00 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036562020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 148,80 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036572020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 27,83 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036582020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 14,39 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036612020 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 41,95 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036712020 | TECHNOLOGY SLOVAKIA-PP misky,fólia zatv. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. | 36388173 | 289,24 € | 28.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036892020 | Mac-Pro-servis výťahov 10/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 720,00 € | 28.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036472020 | CRITERIA+-digitálny fotoaparát | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Criteria+ s.r.o. | 50778366 | 1 226,40 € | 28.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036502020 | ITSK-softvér | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 345,60 € | 28.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
20201036512020 | CEIBA-zavesný galerijný systém | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 2 338,73 € | 28.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra |