Faktúry
Počet záznamov: 4509
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211000642021 | Petit Press-inzercia v špeciál SME VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 60,00 € | 02.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000652021 | Revis-servis-oprava multif.zariad.Canon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 540,00 € | 02.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000672021 | OMV-phl,diaľničná známka 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 124,19 € | 02.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000692021 | LITA-autorská odmena r.2020 ŠD Zobor,ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LITA, autorská spoločnosť | 0000420166 | 242,95 € | 26.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000712021 | PP-EPI právny systém ročný prístup r.21-22 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. | 31592503 | 854,40 € | 02.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000752021 | Copyright Clearance Center-Drlík publikovan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Copyright Clearance Center | 1332922432 | 1 441,99 € | 04.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000762021 | MDPI-Trník, Ondruška,Húlan-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 166,88 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000802021 | Corado-Soat-ochrana objektov 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 488,00 € | 04.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000432021 | Bittner-tlač časopisu Náš čas 5/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 370,00 € | 21.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000452021 | MDPI-Pucherová a spol.-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 671,31 € | 25.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000682021 | Fachhochschule-Klimová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fachhochschule Kärnten | 180,00 € | 02.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211000702021 | CBU-Kráľová publikovanie príspevku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CBU Research Institute s.r.o. | 06386741 | 280,00 € | 02.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000722021 | TENES-I.ŠVÁRNY-koordinátor BOZP ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ivan Švarný TENES | 1176175 | 250,00 € | 04.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000732021 | ELLIO-"Zníženie energ.nátočnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 112 910,38 € | 04.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000742021 | ELLIO-"Zníženie energ.nátočnosti ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 25 735,13 € | 04.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000772021 | Národné kariérne centrum-inzercia v časopis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 240,00 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000782021 | OZ Nervuška-Hollá účastnícky poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nervuška ARTE, o.z. | 50335944 | 304,00 € | 02.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000792021 | UKF- ubytovanie 2/2021 doc.Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 08.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000922021 | SALPIETRA-PD interiér. vybavenie ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Salpietra and Gajdos Architects, | 46891331 | 4 728,00 € | 19.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000942021 | MDPI-Štubňa-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 296,54 € | 09.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000962021 | Obecné siete-televízne služby 2/2021 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obecné siete, s.r.o. | 36831522 | 49,50 € | 09.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000972021 | Petrovič-nájom 3/2021 T.Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PaedDr.Ladislav Petrovič , PhD. | 400,00 € | 09.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211000982021 | Jakabová-nájom 3/2021 Hanna Shvaba | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Dana Jakabová | 1035517857 | 400,00 € | 09.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000992021 | RKCZ-ubytovanie študentov 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 630,00 € | 09.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211001002021 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 252,00 € | 09.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
20211001012021 | SOŠP-ubytovanie študentov 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 17054222 | 462,00 € | 09.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
20211001022021 | SATRO-kábl.televízia 1.2.21-31.1.2022 Škul. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SATRO | 31335161 | 93,20 € | 09.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211001062021 | CBS-kniha Nitra a okolie z neba | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 1 155,00 € | 10.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211001262021 | Centrum biológie rastlín-nájom 2/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 67,87 € | 11.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
20211001272021 | Plandorová-nájom 3/2021 Sonia Ruiz Parra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Katarína Plandorová | 41646339 | 400,00 € | 11.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra |